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出口退税的操作步骤

出口退税的操作步骤

原创|浏览:2108|更新:2013-11-25 16:34

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双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)

一、出口货物明细申报录入    

1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)   

2、申报数据处理—数据一致性检查   

二、收齐出口单证明细录入

1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存   

三、申报数据处理—数据一致性检查    

四、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审    

五、到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘   

六、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)   

七、数据一次性检查    

八、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)   

九、数据一次性检查    

十、打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:

a、出口货物免抵退税申报汇总表

b、出口货物免抵退税申报汇总表附表

c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)

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作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

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